Data Pagamento |
Identificação do empenho Credor |
Órgão Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 04/08/2026 |
EMPENHO: 01070014
07.040.108/0001-57
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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04080020 |
661,86 |
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| 04/08/2026 |
EMPENHO: 02010016
07.040.108/0001-57
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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04080021 |
8.348,96 |
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| 04/08/2026 |
EMPENHO: 02010013
07.040.108/0001-57
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA.
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04080022 |
1.578,85 |
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| 04/08/2026 |
EMPENHO: 02040024
07.040.108/0001-57
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
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04080023 |
2.831,88 |
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| 04/08/2026 |
EMPENHO: 02010019
07.040.108/0001-57
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR- MAC, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
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04080024 |
1.767,38 |
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| 04/08/2026 |
EMPENHO: 02010020
07.040.108/0001-57
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
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04080025 |
650,86 |
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| 04/08/2026 |
EMPENHO: 02010020
07.040.108/0001-57
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
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04080026 |
634,16 |
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| 04/08/2026 |
EMPENHO: 02010011
07.040.108/0001-57
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE
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02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E ATIVIDADES CIVIS LOCAIS.
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04080016 |
760,36 |
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| 04/08/2026 |
EMPENHO: 02010011
07.040.108/0001-57
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE
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02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E ATIVIDADES CIVIS LOCAIS.
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04080017 |
739,01 |
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| 04/08/2026 |
EMPENHO: 01050047
00.394.460/0007-37
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
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06 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUITIVA 1% DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO
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04080018 |
15.783,35 |
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| 04/08/2026 |
EMPENHO: 31030006
01.722.296/0001-17
PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTI
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES DESTINADOS À SALA DE ESTABILIZAÇÃO, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ITAIÇABA-CE, POR MEIO DA EMENDA PARLAMENTAR N° 41380003 - [...]
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04080013 |
669,94 |
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| 04/08/2026 |
EMPENHO: 01050082
00.000.000/0121-06
BANCO DO BRASIL
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS PELA MANUTENÇÃO DAS CONTAS CORRENTES E OUTROS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS EM FAVOR DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE ITAIÇABA-CE.
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04080034 |
13,27 |
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| 04/08/2026 |
EMPENHO: 02010022
07.040.108/0001-57
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE
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05 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE, TRABALHO E RENDA
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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04080031 |
91,28 |
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| 04/08/2026 |
EMPENHO: 02010022
07.040.108/0001-57
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE
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05 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE, TRABALHO E RENDA
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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04080032 |
93,73 |
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| 04/08/2026 |
EMPENHO: 02010023
07.040.108/0001-57
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE
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05 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE, TRABALHO E RENDA
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DDE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, JUVENTUDE, TRABALHO E RENDA.
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04080033 |
2.631,25 |
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| 04/08/2026 |
EMPENHO: 02010014
07.040.108/0001-57
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE
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09 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO.
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04080027 |
1.089,17 |
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| 03/08/2026 |
EMPENHO: 10070003
55.456.774/0001-13
M. S. LOPES LTDA
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05 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE, TRABALHO E RENDA
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACAS RENAULT KWID PLACA: SBR 5A71, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS AÇÕES DE PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MU [...]
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03080001 |
1.259,32 |
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| 03/08/2026 |
EMPENHO: 17070001
59.688.243/0001-07
LOUG INOVACAO EMPRESARIAL LTDA
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05 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE, TRABALHO E RENDA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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03080002 |
2.983,61 |
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| 03/08/2026 |
EMPENHO: 20070002
21.116.419/0001-83
PARADIGMA COMERCIO E SERVICOS
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05 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE, TRABALHO E RENDA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS AÇOES DA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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03080003 |
1.690,00 |
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| 03/08/2026 |
EMPENHO: 09040005
41.385.163/0001-17
PROSPERA COMERCIO LTDA
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05 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE, TRABALHO E RENDA
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA- CRAS/ PAIF/ SCFV, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,
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03080004 |
1.357,36 |
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| 03/08/2026 |
EMPENHO: 09070001
07.153.886/0001-52
FRANCISCO VANILSON DA SILVA MAIA LTDA
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05 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE, TRABALHO E RENDA
FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA- CRAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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03080013 |
4.362,70 |
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| 03/08/2026 |
EMPENHO: 01070028
21.572.278/0001-03
DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA DE SAÚDE- PAB, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
03080005 |
3.797,10 |
|
| 03/08/2026 |
EMPENHO: 01070027
21.572.278/0001-03
DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA DE SAÚDE- PAB, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
03080006 |
3.220,18 |
|
| 03/08/2026 |
EMPENHO: 01070026
21.572.278/0001-03
DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA DE SAÚDE- PAB, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
03080007 |
3.527,20 |
|
| 03/08/2026 |
EMPENHO: 01070025
21.572.278/0001-03
DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA DE SAÚDE- PAB, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
03080008 |
3.456,60 |
|
| 03/08/2026 |
EMPENHO: 01070024
21.572.278/0001-03
DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA DE SAÚDE- PAB, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
03080009 |
743,90 |
|
| 03/08/2026 |
EMPENHO: 01070023
21.572.278/0001-03
DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA DE SAÚDE- PAB, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
03080010 |
2.699,00 |
|
| 03/08/2026 |
EMPENHO: 01070021
21.572.278/0001-03
DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA DE SAÚDE- PAB, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
03080011 |
1.127,85 |
|
| 03/08/2026 |
EMPENHO: 01070020
21.572.278/0001-03
DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA DE SAÚDE- PAB, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
03080012 |
755,70 |
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| 03/08/2026 |
EMPENHO: 01070042
***.719.193-**
FRANCISCO CLEITON GOMES BARROS
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08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
SERVIÇO DE LIMPEZA, PEQUENOS REPAROS E MANUTENÇÃO GERAL NO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL DE ITAIÇABA, , VISANDO GARANTIR MELHORES CONDIÇOES DE ACESSO, CONSERVAÇÃO E HIGIENE DO LOCAL [...]
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03080014 |
1.785,00 |
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